當(dāng)年所得稅多計(jì)提了怎么做賬?
通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目沖回,分錄為
借:以前年度損益調(diào)整 (紅字)(摘要--沖回X年度多計(jì)提所得稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 (紅字)
借:利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)留成 (紅字)
貸:以前年度損益調(diào)整 (紅字)
相關(guān)案例分析:6月份在計(jì)提第2季度所得稅時(shí),計(jì)提了10000元,但是在申報(bào)的時(shí)候,只申報(bào)了9999.9元,繳納也是9999.9元.但是實(shí)際計(jì)提和申報(bào)都應(yīng)該是10000元的,請(qǐng)問(wèn)這種情況,現(xiàn)在7月份的賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理?
答:將多計(jì)提的用紅字憑證沖回
借:所得稅費(fèi)用(紅字)-0.1
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)-0.1
借:本年利潤(rùn) (紅字)-0.1
貸:所得稅費(fèi)用(紅字)-0.1
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